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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3136-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUICISION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.154-2 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
17799,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iterlog Spa |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
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R.U.T. |
76.504.304-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iterlog Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 6 | Caja | GUANTES DE NITRILO NEGRO SIN POLVO TRESOR | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.732
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$ 27.732
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 2 | Caja | BUZO DE TRABAJO DESECHABLE BLANCO, PACK DE 50 UNIDADES | |
$ 1.668,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.336
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$ 3.336
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46181504
| Guantes protectores | 9 | Unidad | GUANTES STEEL PRO MULTIPLEX POLIESTER | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.689
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$ 22.689
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46181901
| Protectores de oídos | 1 | Unidad | ANTI RUIDOS DESECHABLES 50 PAR | |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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31191501
| Papeles de lija | 15 | Unidad | LIJA METAL 200 PPM | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.915
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$ 18.915
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Total Neto
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$ 93.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.799
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$ 111.479
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.