Orden de Compra. Nº3136-9-AG26 "ADQUICISION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUICISION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 17799,2
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos6CajaGUANTES DE NITRILO NEGRO SIN POLVO TRESOR  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
53102102
Overol y sobretodo para hombre2CajaBUZO DE TRABAJO DESECHABLE BLANCO, PACK DE 50 UNIDADES  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336
46181504
Guantes protectores9UnidadGUANTES STEEL PRO MULTIPLEX POLIESTER  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
46181901
Protectores de oídos1UnidadANTI RUIDOS DESECHABLES 50 PAR  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31191501
Papeles de lija15UnidadLIJA METAL 200 PPM  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915
Total Neto $ 93.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.799
TOTAL OC $ 111.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.