Orden de Compra. Nº3138-11139-SE08 "MANTENCION DE VEHÍCULO KIA FRONTIER 4X4 AÑO 2003"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-11139-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHÍCULO KIA FRONTIER 4X4 AÑO 2003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-59-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 70836,37
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MULTAS

LA ARMADA SANCIONARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LAS RESPECTIVAS  ACTAS DE ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE NORMA:

SE APLICARÁ MULTA EQUIVALENTE AL MEDIO POR MIL  SOBRE EL VALOR  TOTAL DE LOS MATERIALES NO ENTREGADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y POR CADA DÍA DE ATRASO.

DÍAS DE ATRASO                                    MULTA

1 A 10 DÍAS                                    0,5 POR  1.000 POR CADA DÍA

11 A 20 DÍAS                              1 POR  1.000 POR CADA DÍA

21 A 30 DÍAS                           1,5  POR 1.000 POR CADA DÍA

SOBRE 31 DÍAS                              2 POR  1.000 POR CADA DÍA

 

SE ENTENDERÁ POR “ATRASO” EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE ENTREGA INCLUÍDA EN   EL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL

SI EL PROVEEDOR  POR ALGÚN MOTIVO, NO PUDIERA ENTREGAR EL ARTÍCULO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA, DEBERÁ  INDICAR DICHOS MOTIVOS, A TRAVÉS DE UNA  CARTA ENVÍADA AL FAX Nº 506799, MENCIONANDO EL NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN DE COMPRA Y ACTA DE ADJUDICACIÓN FINAL, PROPONIENDO NUEVA FECHA DE ENTREGA, OBJETO SE TOME RESOLUCIÓN DE ACEPTACIÓN DE PRÓRROGA, SI EL CASO LO AMERITE.

EL  VALOR DE ESTA MULTA SE DESCONTARÁ EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE REGISTRARÁ SU DETALLE Y LIQUIDACIÓN AL REVERSO DE ESTA.

 

 

 

 

 

 

 

FACTURACIÓN

DEJAR SIN EFECTO RAZON SOCIAL INDICADA:

EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE   MARINA MERCANTE, RUT: 61.102.014-7. DIRECCIÓN: AVDA. ERRÁZURIZ Nº 537, VALPARAÍSO. 

EL PROVEEDOR DEBERÁ REGISTRAR EL NÚMERO DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL  EN LA GUÍA DE DESPACHO Y FACTURA  RESPECTIVAMENTE.

FORMA DE PAGO

LA FORMA DE PAGO QUE SE CONTEMPLARA SERA CONTRA FACTURA A 30 DIAS, CON FORA (EXCENTO DE IVA) A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EL NÚMERO DE LA CUENTA CORRIENTE Y EL BANCO (SUCURSAL); CASO CONTRARIO, SE EMITIRA VALE VISTA  DEL BANCO BCI, ENTREGADO A TRAVÉS DE LA SUCURSAL MAS CERCANA AL DOMICILIO DEL PROVEEDOR.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARTICORENA COMERCIAL LTDA
Razón Social MARTICORENA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 78.518.950-7
Sucursal MARTICORENA COMERCIAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
REPARACIÓN DE CAMIONETA KIA FRONTIER 4X4 AÑO 2003, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.1UnidadReparación de tren delantero o traseroREPARACIÓN CAMIONETA KIA FRONTIER 2.7 L-445 $ 372.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.823 $ 372.823
Total Neto $ 372.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.836
TOTAL OC $ 443.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.