Orden de Compra. Nº3138-11142-SE08 "CAMBIO SISTEMA ELÉCTRICO CARROS MK VI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-11142-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2008
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO SISTEMA ELÉCTRICO CARROS MK VI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-63-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE ARTICULOS

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, UBICADO EN   CALLE ANTONIO VARAS VALPARAÍSO Nº 339 FONO:  208091 – 208095 - 208056,  DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 12:00 HORAS Y DE 14:00 A 16:00 HORAS, POR NINGUN MOTIVO DEJARLOS EN LA GUARDIA.

EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR QUE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ES SIN COSTO DE COMISIÓN POR FLETE.

MULTAS

LA ARMADA SANCIONARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LAS RESPECTIVAS  ACTAS DE ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE NORMA:

SE APLICARÁ MULTA EQUIVALENTE AL MEDIO POR MIL  SOBRE EL VALOR  TOTAL DE LOS MATERIALES NO ENTREGADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y POR CADA DÍA DE ATRASO.

DÍAS DE ATRASO                                    MULTA

1 A 10 DÍAS                                    0,5 POR  1.000 POR CADA DÍA

11 A 20 DÍAS                              1 POR  1.000 POR CADA DÍA

21 A 30 DÍAS                           1,5  POR 1.000 POR CADA DÍA

SOBRE 31 DÍAS                              2 POR  1.000 POR CADA DÍA

 

SE ENTENDERÁ POR “ATRASO” EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE ENTREGA INCLUÍDA EN   EL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL

SI EL PROVEEDOR  POR ALGÚN MOTIVO, NO PUDIERA ENTREGAR EL ARTÍCULO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA, DEBERÁ  INDICAR DICHOS MOTIVOS, A TRAVÉS DE UNA  CARTA ENVÍADA AL FAX Nº 506799, MENCIONANDO EL NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN DE COMPRA Y ACTA DE ADJUDICACIÓN FINAL, PROPONIENDO NUEVA FECHA DE ENTREGA, OBJETO SE TOME RESOLUCIÓN DE ACEPTACIÓN DE PRÓRROGA, SI EL CASO LO AMERITE.

EL  VALOR DE ESTA MULTA SE DESCONTARÁ EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE REGISTRARÁ SU DETALLE Y LIQUIDACIÓN AL REVERSO DE ESTA.

 

 

 

   

 

 

 

FORMA DE PAGO

LA FORMA DE PAGO QUE SE CONTEMPLARA SERA CONTRA FACTURA A 30 DIAS,  A TRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EL NÚMERO DE LA CUENTA CORRIENTE Y EL BANCO (SUCURSAL); CASO CONTRARIO, SE EMITIRA VALE VISTA  DEL BANCO BCI, ENTREGADO A TRAVÉS DE LA SUCURSAL MAS CERCANA AL DOMICILIO DEL PROVEEDOR.

 

 

FACTURACION

DEJAR SIN EFECTO RAZON SOCIAL INDICADA:

EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE   MARINA MERCANTE, RUT: 61.102.014-7. DIRECCIÓN: AVDA. ERRÁZURIZ Nº 537, VALPARAÍSO. 

EL PROVEEDOR DEBERÁ REGISTRAR EL NÚMERO DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL  EN LA GUÍA DE DESPACHO Y FACTURA  RESPECTIVAMENTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUZMAN LTDA.
Razón Social GUZMAN LTDA.
R.U.T. 86.485.900-3
Sucursal GUZMAN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ENCHUFES,INSTALAR PILARES DE LUCES EN ALTURA,CAMBIAR GATA DE LEVANTE CON RUEDA, CAMBIO DE DEFENSA TRASERA E INSTALACION CALZO DE PATENTE,REPARACION DE CAMADA EN CARRO MK VI.2UnidadCarros industriales  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.