Orden de Compra. Nº3138-123-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-49-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-123-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-49-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-49-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO)
Comuna Valparaíso
Impuesto 9310
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2015
TítuloDescripción
PAGO A PROVEEDORES

El pago a proveedores se efectuará una vez sea recepcionada la mercadería conforme en el lugar dispuesto en la Licitación y Orden de Compra y a su vez, sea visado el documento correspondiente para ejecutar el egreso.

El pago tendrá procedimientos diferentes de acuerdo al tipo de recursos con los que se pagará, las siguientes son las situaciones:

 

 

·        Moneda Dólar: Se cancelará por transferencia bancaria a la cuenta corriente en moneda dólar del proveedor, por lo que este deberá indicar todos los datos necesarios para este trámite bancario en la factura, o en su defecto; se pagará  por medio del BANCOESTADO con cheque nominativo a nombre del primer titular de la cuenta del proveedor, este documento se enviará por correo certificado a la dirección vigente en el portal CHILECOMPRA o bien la que se acuerde formalmente entre las partes Se podrá consultar acerca del pago en la página Web del Banco www.bancoestado.cl

 

 

MULTAS

La Dirección del Territorio Marítimo y de M.M aplicará multas a los proveedores que presenten las siguientes situaciones en sus respectivas entregas:

 

  • Atraso.

Se entenderá por "atraso" el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de entrega fijada en las respectivas Órdenes de Compra, hasta la fecha de entrega y recibo conforme de la mercadería en el lugar indicado en la correspondiente licitación.

 

  • Atraso por “Rechazo del Material”.

Se entenderá por "Rechazo del Material", si al momento de la entrega por parte del proveedor o tercero, el material no cumpla con las especificaciones técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el proveedor adjudicado en la correspondiente licitación, o cuando, se presente deterioro físico en los materiales recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “atraso”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la entrega correcta de lo solicitado.

La Tabla de Aplicación de Multas es la siguiente:

 

      Días de atraso                                                  Multa

 

         01 a 10 días                                          0,5 por 1.000 por cada día

         11 a 20 días                                             1 por 1.000 por cada día

         21 a 30 días                                   1,5 por 1.000 por cada día

       sobre 31 días                                           2 por 1.000 por cada día

 

 

La Institución se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales que puedan derivarse por daños y perjuicios, como asimismo, será inhabilitado el proveedor incumplidor en forma permanente en el Registro de Proveedores de la Armada de Chile y evaluado en forma negativa en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública .

 

El  valor de esta multa se descontará en la factura correspondiente y se registrará su detalle y liquidación al reverso de esta.

 

El acto de ofertar en la presente licitación constituye la aceptación de todas las condiciones constitutivas de esta.

ENTREGA DE ARTÍCULOS

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, UBICADO EN   CALLE ANTONIO VARAS VALPARAÍSO Nº 339 FONO:  208091 – 208095 - 208056,  DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 12:00 HORAS Y DE 14:00 A 16:00 HORAS, POR NINGUN MOTIVO DEJARLOS EN LA GUARDIA.

EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR QUE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ES SIN COSTO DE COMISIÓN POR FLETE.

 

FACTURACION

EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE   MARINA MERCANTE, RUT: 61.102.014-7. DIRECCIÓN: AVDA. ERRÁZURIZ Nº 537, VALPARAÍSO. Si la factura es electrónica enviarla a: gandaur@directemar.cl con copia a  facturación.dirisnav@armada.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCEPCION
Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIME SERVICE LTD
R.U.T. 77.522.380-4
Sucursal CONCEPCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101623
Grúas torre1UnidadGRUA MARINA ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASPrecio: Valor indicado es neto, por unidad, entrega bodega armada Valparaiso, Validez oferta: 30 dias. US$ 49.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 49.000,00 US$ 49.000,00
Total Neto US$ 49.000,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 9.310,00
TOTAL OC US$ 58.310,00


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.