Orden de Compra. Nº3138-163-AG22 "MATERIALES DE SOSTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-163-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE SOSTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 206036
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora la maulina ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.
R.U.T. 76.099.725-0
Sucursal comercializadora la maulina ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas30Unidad20 BROCHAS DE 4 PULGADAS PELO CORTO Y 10 BROCHAS DE 2 PULGADAS PELO FINO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211906
Rodillos de pintar16UnidadRODILLOS DE 5X18CM DE FIBRA TERMO FUSIONADO  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
72131702
Construcción de obras civiles5UnidadWD-40 DE 155 GR.  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
26121635
Rollos de cable2UnidadCABLE ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO DE 1.5 MM DE 100 MTS DE COLORES ROJO Y BLANCO  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
24121802
Latas de pintura o barniz6Unidad6 TINETAS 20 LITROS COLOR MARFIL ESMALTE AL AGUA CERECITA  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
Total Neto $ 1.084.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.036
TOTAL OC $ 1.290.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.