Orden de Compra. Nº3138-175-SE23 "SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-175-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/4210/57 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 106713,12
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadCARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO ARRIENDO FOTOCOPIAS MES DEL OCTUBRE DE 2023.CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO ARRIENDO FOTOCOPIAS MES DEL OCTUBRE DE 2023. $ 377.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.387 $ 377.387
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadCOPIAS BLANCO Y NEGRO MES DEL OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO.COPIAS BLANCO Y NEGRO MES DEL OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO. $ 184.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.261 $ 184.261
Total Neto $ 561.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.713
TOTAL OC $ 668.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.