Orden de Compra. Nº3138-24-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-14-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-24-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-14-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-14-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 5° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 26823529,49
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2019
TítuloDescripción
RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO.LA RECEPCIÓN CONFORME DEL SERVICIO, SERÁ EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAN Diesel y Turbo Chile Ltda
Razón Social MAN Diesel y Turbo Chile Ltda
R.U.T. 76.059.324-9
Sucursal MAN Diesel y Turbo Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 18.000 HRS. A MOTOR B.E. ESMERALDAComentarios en carta adjunta anexada en anexos economicos. $ 141.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176.471 $ 141.176.471
Total Neto $ 141.176.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.823.529
TOTAL OC $ 168.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.