Orden de Compra. Nº3138-248-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-98-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-248-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-98-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-98-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2016
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA

En caso de que Ud., facture en forma electrónica, enviar dicho documento al siguiente correo electrónico: caravenac@armada.cl o facturación.dirisnav@armada.cl.

LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL

El proveedor deberá entregar el artículo adjudicado en Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales, ubicado en calle Prat Nº 620 Valparaíso, sin costo extra. Horario de atención: Lunes a Jueves de 08:30 a 11:45 horas y de 14:00 a 16:00 horas, por ningún motivo dejarlos en la guardia. El proveedor debe considerar que la entrega de los artículos es sin costo de comisión por flete.

FACTURACIÓN CON CIRCULAR 12

Factura debe indicar: ventas y servicios no afecto o exento de I.V.A.; objeto sea pagada con  recursos FO.R.A. Dólar, aplicación ley orgánica constitucional de las FF.AA. N° 18.894 Art. 118 del 27.febrero.1990. Factura deberá venir en pesos, al valor del dólar observado al día de la facturación, deberá venir en el detalle de la factura el valor del dólar, la fecha, etc.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KSB CHILE S.A.
Razón Social KSB CHILE S A
R.U.T. 96.691.060-7
Sucursal KSB CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151503
Bombas centrífugas1UnidadCONJUNTO MOTOR BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA DE MAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA.KSB CHILE S.A. Oferta incluye puesta en marcha. Garantía de 12 meses. descuento preferencial. Plazo entrega 100 días. Precio modalidad FORA US$ 25.940,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 25.940,00 US$ 25.940,00
Total Neto US$ 25.940,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 25.940,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.