Orden de Compra. Nº3138-261-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-91-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-261-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-91-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-91-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 2557,0618
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2016
TítuloDescripción
FACTURACIÓN BAJO LA CIRCULAR 12 DEL S.I.I.

FACTURAR BAJO LA CIRCULAR 12 DEL S.I.I.

Artículos a adjudicar deben ser bajo modalidad de la circular N°12 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) del 22 Febrero de 1991, el proveedor debe indicar el valor del dólar observado al momento de facturar.

CIRCULAR Nº 12 DEL 22 DE FEBRERO  DE 1991

MATERIA: IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EMISIÓN DE FACTURA DE MONEDA EXTRANJERA.

1.-Considerando que conforme a la legislación vigente las facturas deben emitirse en la moneda de libre curso legal (peso), incluso aquellas que se originen en operaciones efectuadas en moneda extranjera, esta Dirección estima necesario impartir instrucciones respecto de aquellos contribuyentes que necesiten expresar sus valores en moneda extranjera.

Los contribuyentes que se encuentren en la situación descrita, en las facturas de uso interno, salvo las de exportación, que otorguen conforme a lo establecido en el D.L. Nº 025 de 1974, su reglamento e instrucciones del Servicio, deben indicar siempre en moneda nacional: los precios unitarios cuando corresponda detallarlos; el total respecto de cada producto o servicio; el impuesto al valor agregado y el total final; pudiendo consignar en el espacio destinado al detalle dichos valores en moneda extranjera, con indicación del tipo de cambio utilizado que será el vigente al día de emisión de la factura.

UD., DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA; AL MOMENTO DE FACTURAR EN MONEDA DÓLAR:

En anverso facture normalmente en moneda Peso, por cada artículo vendido con su correspondiente  total e IVA incluído.

Ubique un espacio disponible al anverso y coloque lo siguiente:

 Valor del Dólar  Observado al  __/____/2016                                 US$_______

 Valor  Total en Dólar Aplicando Cir.N°12 del S.I.I. del 22/02/1991  US$_______

ENTREGA DE MATERIAL

Entrega del producto debe ser en almacén de recepción del Centro de Abastecimiento de la Armada en Valparaíso, ubicado en calle Antonio Varas 348, sin costo extra. Horario de atención: lunes a jueves 08:30 a 11:45 y 14:00 a 16:00. El proveedor debe considerar que la entrega del artículo es sin costo de comisión por flete.

FORMA DE PAGO

SE HACE PRESENTE QUE EL PAGO SERÁ EN DOLARES, MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO ESTADO, A NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL QUE APAREZCA EN LA FACTURA, EL CUAL PUEDE SER DEPÓSITADO EN UNA CUENTA CORRIENTE EN DOLARES O COBRADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EFECTUAR ESTE TRÁMITE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS EDUARDO FEDERICO
Razón Social AMERIS CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.605.375-0
Sucursal CARLOS EDUARDO FEDERICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles22UnidadLINTERNA SUBMARINA PARA BUCEO AUTÓNOMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO. (FACTURA N°3)LINTERNA SUBMARINA MODELO 4 LED - BEUCHAT GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DÍAS ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA PRESENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA US$ 167,93 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.694,46 US$ 3.694,46
49141501
Compensadores de flotación14UnidadCOMPENSADOR DE ALAS PARA BUCEO AUTÓNOMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO. (FACTURA N°3)COMPENSADOR DE ALAS PARA BUCEO AUTONOMO MODELO MASTERLIFT TEK - BEUCHAT GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DÍAS ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA PRESENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA US$ 399,48 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.592,72 US$ 5.592,72
49141505
Máscaras, aletas o tubos40UnidadMÁSCARA DE BUCEO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO. (FACTURA N°1)MASCARA DE BUCEO MODELO MAXLUX - BEUCHAT GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DÍAS ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA PRESENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA US$ 31,05 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.242,00 US$ 1.242,00
49141505
Máscaras, aletas o tubos38UnidadALETAS PARA BUCEO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO. (FACTURA N°1)ALETAS PARA BUCEO MODELO JET FIN - BEUCHAT GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DÍAS ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA PRESENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA US$ 77,08 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.929,04 US$ 2.929,04
Total Neto US$ 13.458,22
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.557,06
TOTAL OC US$ 16.015,28


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.