Orden de Compra. Nº3138-262-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-93-L113"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-262-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-93-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-93-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2013
TítuloDescripción
FACTURA EXENTA DE IVA. LEY FORAFACTURA DEBE INDICAR: VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTO O EXENTO DE IVA; OBJETO SEA PAGADA CON FORA ARMADA, APLICACIÓN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA. N° 18.894  ART. 118 DEL 27.Febrero.1990
ENTREGA DE FACTURA

ENTREGA FÍSICA DE FACTURA (DOCUMENTO PAPEL)

La factura deberá ser despachada y/o entregada  en la siguiente dirección:

Calle Prat N° 620 5to piso en la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales de la Armada.

NOTA

(Junto con la entrega del material debe entregarse Guía de Despacho y/o Copia de Factura)
ENTREGA DE ARTICULOS

ENTREGA DE LOS ARTICULOS

 

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, UBICADO EN   CALLE ANTONIO VARAS VALPARAÍSO Nº 339 FONO:  208091 – 208095 - 208056,  DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 12:00 HORAS Y DE 14:00 A 16:00 HORAS, POR NINGUN MOTIVO DEJARLOS EN LA GUARDIA.

EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR QUE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ES SIN COSTO DE COMISIÓN POR FLETE. LA FACTURA DEBERÁ SER ENTREGADA JUNTO CON LOS ARTÍCULOS.
FACTURACIÓN CON CIRCULAR 12

FACTURAR BAJO LA CIRCULAR 12 DEL S.I.I.

 

Artículos a adjudicar deben ser bajo modalidad de la circular N°12 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) del 22 Febrero de 1991, el proveedor debe indicar el valor del dólar observado al momento de facturar.

 

CIRCULAR Nº 12 DEL 22 DE FEBRERO  DE 1991

 

MATERIA: IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EMISIÓN DE FACTURA DE MONEDA EXTRANJERA.

 

1.-Considerando que conforme a la legislación vigente las facturas deben emitirse en la moneda de libre curso legal (peso), incluso aquellas que se originen en operaciones efectuadas en moneda extranjera, esta Dirección estima necesario impartir instrucciones respecto de aquellos contribuyentes que necesiten expresar sus valores en moneda extranjera.

 

Los contribuyentes que se encuentren en la situación descrita, en las facturas de uso interno, salvo las de exportación, que otorguen conforme a lo establecido en el D.L. Nº 025 de 1974, su reglamento e instrucciones del Servicio, deben indicar siempre en moneda nacional: los precios unitarios cuando corresponda detallarlos; el total respecto de cada producto o servicio; el impuesto al valor agregado y el total final; pudiendo consignar en el espacio destinado al detalle dichos valores en moneda extranjera, con indicación del tipo de cambio utilizado que será el vigente al día de emisión de la factura.

 

 

UD., DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA; AL MOMENTO DE FACTURAR EN MONEDA DÓLAR:

En anverso facture normalmente en moneda Peso, por cada artículo vendido con su correspondiente  total e IVA incluído.

 

 

Ubique un espacio disponible al anverso y coloque lo siguiente:

 

Valor del Dólar  Observado al  __/____/2009                                  US$_______

 

Valor  Total en Dólar Aplicando Cir.N°12 del S.I.I. del 22/02/1991  US$_______

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Com.e Inv. Edacom Ltda
Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA
R.U.T. 78.841.610-5
Sucursal Soc. Com.e Inv. Edacom Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales1UnidadEQUIPO DE ESCRITORIO, CON MONITOR LCD O LED DE 17" O SUPERIOR, MEMORIA RAM IGUAL O SUPERIOR A 4 GB, PROCESADOR INTEL CORE i3, MÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.Intel Core i3 3240 - 3.4 GHz/MB MSI H61M-P31 (G3) DDR3/ VGA/DVI/MATX/ 4GB PC3 10600 DDR3 1333/ 500 GB 3.5 SATA3/ DVD-RW 24X LG/ Sistema operativo W7/ Monitor Samsung 18.5"/ Teclado, Mouse y parlantes Genius/ Ver detalles en anexo técnico. US$ 587,63 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 587,63 US$ 587,63
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC2UnidadNOTEBOOK PANTALLA DE 14", PROCESADOR CORE i3 O SUPERIOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.Notebook DELL INSPIRON 14A I3-3217 14" 6GB 750GB DVD-RW W7 / Ver detalles en anexo técnico. US$ 595,17 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.190,34 US$ 1.190,34
Total Neto US$ 1.777,97
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.777,97

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.