Orden de Compra. Nº3138-295-CM14 "ARTICULOS DE COMPUTACIÓN 2"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-295-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE COMPUTACIÓN 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 15,39
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2014
TítuloDescripción
PAGO A PROVEEDORES

El Banco de A. EDWARDS (Chile), cancelará las facturas mediante Vale Vista Virtual Nominativo, en horario de 09:00 a 14:00 Hrs. Documento puede ser cobrado en cualquier sucursal a lo largo del País. El pago se realizará antes de 30 días, desde que se recibe la factura conforme.

ENVIO DE ARTICULOS Y FACTURAFAVOR ENVIAR ARTICULOS Y FACTURA A CALLE PRAT N°620, QUINTO PISO, OFICINA DE FINANZAS, VALPARAISO.
FACTURACIÓN CON CIRCULAR N°12, DEL SII.

FACTURAR JUNTO CON LA ORDEN DE COMPRA N° 3138-275-CM14, ENVIADA EL DÍA 04/11/2014.

FACTURAR BAJO LA CIRCULAR 12 DEL S.I.I.

 

Artículos a adjudicar deben ser bajo modalidad de la circular N°12 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) del 22 Febrero de 1991, el proveedor debe indicar el valor del dólar observado al momento de facturar.

 

CIRCULAR Nº 12 DEL 22 DE FEBRERO  DE 1991

 

MATERIA: IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EMISIÓN DE FACTURA DE MONEDA EXTRANJERA.

 

1.-Considerando que conforme a la legislación vigente las facturas deben emitirse en la moneda de libre curso legal (peso), incluso aquellas que se originen en operaciones efectuadas en moneda extranjera, esta Dirección estima necesario impartir instrucciones respecto de aquellos contribuyentes que necesiten expresar sus valores en moneda extranjera.

 

Los contribuyentes que se encuentren en la situación descrita, en las facturas de uso interno, salvo las de exportación, que otorguen conforme a lo establecido en el D.L. Nº 025 de 1974, su reglamento e instrucciones del Servicio, deben indicar siempre en moneda nacional: los precios unitarios cuando corresponda detallarlos; el total respecto de cada producto o servicio; el impuesto al valor agregado y el total final; pudiendo consignar en el espacio destinado al detalle dichos valores en moneda extranjera, con indicación del tipo de cambio utilizado que será el vigente al día de emisión de la factura.

 

 

UD., DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA; AL MOMENTO DE FACTURAR EN MONEDA DÓLAR:

En anverso facture normalmente en moneda Peso, por cada artículo vendido con su correspondiente  total e IVA incluído.

 

 

Ubique un espacio disponible al anverso y coloque lo siguiente:

 

Valor del Dólar  Observado al  __/____/2014                                  US$_______

 

Valor  Total en Dólar Aplicando Cir.N°12 del S.I.I. del 22/02/1991  US$_______

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camguard
Razón Social CARRASCO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.293.470-1
Sucursal Camguard
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101622
2239-8-LP10
Memoria flash3 (376978) PENDRIVE KINGSTON DT100/16GB UNIDAD 379743(376978) PENDRIVE KINGSTON DT100/16GB UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 27,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 81,00 US$ 81,00
Total Neto US$ 81,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 15,39
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 96,39


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.