Orden de Compra. Nº3138-302-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-140-L114"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-302-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-140-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-140-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO)
Comuna Valparaíso
Impuesto 383192,76
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2014
TítuloDescripción
FACTURACION

EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE   MARINA MERCANTE, RUT: 61.102.014-7. DIRECCIÓN: AVDA. ERRÁZURIZ Nº 537, VALPARAÍSO. 

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS EN NUESTRAS BODEGAS

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, UBICADO EN   CALLE ANTONIO VARAS VALPARAÍSO Nº 339 FONO:  208091 – 208095 - 208056,  DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 12:00 HORAS Y DE 14:00 A 16:00 HORAS, POR NINGUN MOTIVO DEJARLOS EN LA GUARDIA.

EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR QUE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ES SIN COSTO DE COMISIÓN POR FLETE. LA FACTURA DEBERÁ SER ENTREGADA JUNTO CON LOS ARTÍCULOS.

 

MULTAS

La Dirección del Territorio Marítimo y de M.M aplicará multas a los proveedores que presenten las siguientes situaciones en sus respectivas entregas:

 

  • Atraso.

Se entenderá por "atraso" el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de entrega fijada en las respectivas Órdenes de Compra, hasta la fecha de entrega y recibo conforme de la mercadería en el lugar indicado en la correspondiente licitación.

 

  • Atraso por “Rechazo del Material”.

Se entenderá por "Rechazo del Material", si al momento de la entrega por parte del proveedor o tercero, el material no cumpla con las especificaciones técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el proveedor adjudicado en la correspondiente licitación, o cuando, se presente deterioro físico en los materiales recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “atraso”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la entrega correcta de lo solicitado.

 

La Tabla de Aplicación de Multas es la siguiente:

 

      Días de atraso                                                  Multa

 

         01 a 10 días                                          0,5 por 1.000 por cada día

         11 a 20 días                                             1 por 1.000 por cada día

         21 a 30 días                                   1,5 por 1.000 por cada día

       sobre 31 días                                           2 por 1.000 por cada día

 

 

La Institución se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales que puedan derivarse por daños y perjuicios, como asimismo, será inhabilitado el proveedor incumplidor en forma permanente en el Registro de Proveedores de la Armada de Chile y evaluado en forma negativa en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública .

 

El  valor de esta multa se descontará en la factura correspondiente y se registrará su detalle y liquidación al reverso de esta.

 

El acto de ofertar en la presente licitación constituye la aceptación de todas las condiciones constitutivas de esta.

PAGO A PROVEEDORES

El pago a proveedores se efectuará una vez sea recepcionado el trabajo y/o mercadería conforme en el lugar dispuesto en la Licitación y Orden de Compra y a su vez, sea visado el documento correspondiente para ejecutar el egreso.

El pago tendrá procedimientos diferentes de acuerdo al tipo de recursos con los que se pagará, las siguientes son las situaciones:

 

·        Moneda Pesos: Se cancelará por medio del Banco BCI con Vale Vista a Cuenta Corriente del primer titular de la cuenta del proveedor, documento que podrá ser cobrado en cualquier sucursal del Banco en todo el País. Se podrá consultar acerca del pago en la página Web del Banco www.empresa.bancobci.cl.

 

 

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Internacional general supply ltda
Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA
R.U.T. 77.612.510-5
Sucursal Internacional general supply ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171504
Rodamientos de bolas2UnidadRODAMIENTOS DE BOLA 10M/M ID.X30 M/M OD.X 9 M/M W, ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.RODAMIENTOS DE BOLA 10M/M ID.X30 M/M OD.X 9 M/M W, ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.268 $ 672.268
31171504
Rodamientos de bolas4UnidadRODAMIENTOS DE BOLA 6 M/M ID. X 19 M/M OD. M/M W., ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.RODAMIENTOS DE BOLA 6 M/M ID. X 19 M/M OD. M/M W., ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.536 $ 1.344.536
Total Neto $ 2.016.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.193
TOTAL OC $ 2.399.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.