Orden de Compra. Nº3138-356-SE12 "Puntas de Prueba"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-356-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Puntas de Prueba
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2012
TítuloDescripción
Entrega

Entrega del producto debe ser en Almacén de recepción del Centro de Abastecimiento de la Armada en Valparaíso, ubicado en Calle Antonio Varas 348, sin costo extra.

Horario de Atención:

Lunes a Jueves

08:300 a 11:45   14:00 16:00

Factura

Factura debe se emitida a nombre de:

Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales

RUT 61.953.100-0

Dirección:  Prat 620 5º piso Valparaíso.

Circular 12

 

Factura se debe emitir bajo modalidad de la circular N°12 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) del 22 Febrero de 1991, el proveedor debe indicar el valor del dólar observado publicado por el Banco Central de Chile a la fecha de facturación

 

Factoring

 

En caso de cederse el pago a algún factoring, además de la presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la factura el sgte. texto “EL CRÉDITO PRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO AL FACTORING………..DOMICILIADO EN ……….. A QUIÉN SE LE DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA”

 

Fora

 

Adquisición financiada con  fondos FORA por lo que facturación deberá ser a través de Factura Exenta de acuerdo a lo Establecido en la  Ley Orgánica Constitucional Nº 18.948 Art. 101 del 27 de febrero de 1990.

 

 

Multas

La Armada de Chile aplicará multas a los proveedores que presenten las siguientes situaciones en sus respectivas entregas:

 

  • Atraso.

Se entenderá por "atraso" el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de entrega fijada en las respectivas Órdenes de Compra, hasta la fecha de entrega y recibo conforme de la mercadería en el lugar indicado en la correspondiente licitación.

 

  • Atraso por “Rechazo del Material”.

Se entenderá por "Rechazo del Material", si al momento de la entrega por parte del proveedor o tercero, el material no cumpla con las especificaciones técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el proveedor adjudicado en la correspondiente licitación, o cuando, se presente deterioro físico en los materiales recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “atraso”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la entrega correcta de lo solicitado.

 

MULTA  = VALOR TOTAL NETO MATERIAL ATRASADO x FACTOR x Nº DIAS ATRASO

                                                           1000

 

La Tabla de Aplicación de Multas es la siguiente:

 

      Días de atraso                                                  Multa

 

         01 a 10 días                                          0,5 por 1.000 por cada día

         11 a 20 días                                             1 por 1.000 por cada día

         21 a 30 días                                        1,5 por 1.000 por cada día

       sobre 31 días                                           2 por 1.000 por cada día

 

 

La Institución se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales que puedan derivarse por daños y perjuicios, como asimismo, el proveedor incumplidor, será inhabilitado en forma permanente en el Registro de Proveedores de la Armada de Chile y evaluado en forma negativa en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Omilen Ltda.
Razón Social INGENIERIA OMILEN LIMITADA
R.U.T. 76.247.690-8
Sucursal Omilen Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122004
Accesorios de Prueba1UnidadSensor flexible de corriente AC, modelo Metraflex 3003XL 3 sensores de 60 cm largo, salida 1.5 vac y presicion 1% rango de frecuencia desde 10 hz a 20 hz (-3 DB)Sensor flexible de corriente AC, modelo Metraflex 3003XL 3 sensores de 60 cm largo, salida 1.5 vac y presicion 1% rango de frecuencia desde 10 hz a 20 hz (-3 DB) US$ 2.774,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.774,00 US$ 2.774,00
20122004
Accesorios de Prueba4UnidadSensor de corriente rígido modelo TR-2500ASensor de corriente rígido modelo TR-2500A US$ 1.673,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.692,00 US$ 6.692,00
Total Neto US$ 9.466,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 9.466,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.