Orden de Compra. Nº3138-358-SE10 "Bombas Vogt"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-358-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Bombas Vogt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2011
TítuloDescripción
Multas

La Armada de Chile aplicará multas a los proveedores que presenten las siguientes situaciones en sus respectivas entregas:

 

  • Atraso.

Se entenderá por "atraso" el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de entrega fijada en las respectivas Órdenes de Compra, hasta la fecha de entrega y recibo conforme de la mercadería en el lugar indicado en la correspondiente licitación.

 

  • Atraso por “Rechazo del Material”.

Se entenderá por "Rechazo del Material", si al momento de la entrega por parte del proveedor o tercero, el material no cumpla con las especificaciones técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el proveedor adjudicado en la correspondiente licitación, o cuando, se presente deterioro físico en los materiales recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “atraso”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la entrega correcta de lo solicitado.

 

La Tabla de Aplicación de Multas es la siguiente:

 

      Días de atraso                                                  Multa

 

         01 a 10 días                                          0,5 por 1.000 por cada día

         11 a 20 días                                             1 por 1.000 por cada día

         21 a 30 días                                   1,5 por 1.000 por cada día

       sobre 31 días                                           2 por 1.000 por cada día

 

 

La Institución se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales que puedan derivarse por daños y perjuicios, como asimismo, será inhabilitado el proveedor incumplidor en forma permanente en el Registro de Proveedores de la Armada de Chile y evaluado en forma negativa en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública .

 

Factura

Factura debe se emitida a nombre de:

Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales

RUT 61.953.100-0

Dirección:  Prat 620 5º piso Valparaíso.

Fora

 

Adquisición financiada con  fondos FORA por lo que facturación deberá ser a través de Factura Exenta de acuerdo a la L.O.C. 18.948 Art. 101 del 27 de febrero de 1990.

 

Circular 12

 

Factura se debe emitir bajo modalidad de la circular N°12 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) del 22 Febrero de 1991, el proveedor debe indicar el valor del dólar observado publicado por el Banco Central de Chile a la fecha de facturación

 

Entrega

Entrega del producto debe ser en Almacén de recepción del Centro de Abastecimiento de la Armada en Valparaíso, ubicado en Calle Antonio Varas 348, sin costo extra.

Horario de Atención:

Lunes a Jueves

08:300 a 11:45   14:00 16:00

Factoring

En caso de cederse el pago a algún factoring, además de la presentación de la carta notarial, se deberá estipular en la factura el sgte. texto “EL CRÉDITO PRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO AL FACTORING………..DOMICILIADO EN ……….. A QUIÉN SE LE DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA”

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A.
Razón Social INDUSTRIA MECANICA VOGT S A
R.U.T. 93.913.000-4
Sucursal INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151503
Bombas centrífugas3UnidadBomba Centrífuga Unicelular NSL X264156Bomba con motor eléctrico vogt NM610BMS 150/5.5 HP Motor Weg 440V-60Hz Sello mecánico CA-NI-VI Succión de 1 1/2" Descarga 1" Base estructural BM1 Diam. impulsor 150 mm Cuerpo de la Bomba de Bronce 640 Eje AISI 316 Análisis de vibraciones cert US$ 5.650,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16.950,00 US$ 16.950,00
Total Neto US$ 16.950,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 16.950,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.