Orden de Compra. Nº3138-399-CM13 "UPS APC FUENTE DE PODER BACK-UPS RS 1500 VA TOWER"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-399-CM13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra UPS APC FUENTE DE PODER BACK-UPS RS 1500 VA TOWER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2013
TítuloDescripción
ENVIO DE FACTURAFACTURA DEBE SER ENVIADA A CALLE PRAT N°620, QUINTO PISO, VALPARAISO.
PAGO EN DOLARES

·        Moneda Dólar: Se pagará  por medio del BANCOESTADO con cheque nominativo en dolares a nombre del primer titular de la cuenta del proveedor, este documento se enviará por correo certificado a la dirección vigente en el portal CHILECOMPRA o bien la que se acuerde formalmente entre las partes Se podrá consultar acerca del pago en la página Web del Banco www.bancoestado.cl

FACTURAR CON LEY F.O.R.AFACTURA DEBE INDICAR: VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTO O EXENTO DE IVA; OBJETO SEA PAGADA CON FORA ARMADA, APLICACIÓN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA. N° 18.894  ART. 118 DEL 27.Febrero.1990
ENTREGA DE UPS EN PUNTA ARENASDEBE SER EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, UBICADO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS.
FACTURACIÓN CON CIRCULAR 12

FACTURAR BAJO LA CIRCULAR 12 DEL S.I.I.

 

Artículos a adjudicar deben ser bajo modalidad de la circular N°12 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) del 22 Febrero de 1991, el proveedor debe indicar el valor del dólar observado al momento de facturar.

 

CIRCULAR Nº 12 DEL 22 DE FEBRERO  DE 1991

 

MATERIA: IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EMISIÓN DE FACTURA DE MONEDA EXTRANJERA.

 

1.-Considerando que conforme a la legislación vigente las facturas deben emitirse en la moneda de libre curso legal (peso), incluso aquellas que se originen en operaciones efectuadas en moneda extranjera, esta Dirección estima necesario impartir instrucciones respecto de aquellos contribuyentes que necesiten expresar sus valores en moneda extranjera.

 

Los contribuyentes que se encuentren en la situación descrita, en las facturas de uso interno, salvo las de exportación, que otorguen conforme a lo establecido en el D.L. Nº 025 de 1974, su reglamento e instrucciones del Servicio, deben indicar siempre en moneda nacional: los precios unitarios cuando corresponda detallarlos; el total respecto de cada producto o servicio; el impuesto al valor agregado y el total final; pudiendo consignar en el espacio destinado al detalle dichos valores en moneda extranjera, con indicación del tipo de cambio utilizado que será el vigente al día de emisión de la factura.

 

 

UD., DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA; AL MOMENTO DE FACTURAR EN MONEDA DÓLAR:

En anverso facture normalmente en moneda Peso, por cada artículo vendido con su correspondiente  total e IVA incluído.

 

 

Ubique un espacio disponible al anverso y coloque lo siguiente:

 

Valor del Dólar  Observado al  __/____/2009                                  US$_______

 

Valor  Total en Dólar Aplicando Cir.N°12 del S.I.I. del 22/02/1991  US$_______

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222622
2239-8-LP10
Equilibrador de cargas de servidor5 (643884) UPS APC FUENTE DE PODER BACK-UPS RS 1500VA TOWER UPS BR1500LCDI 644698(643884) UPS APC FUENTE DE PODER BACK-UPS RS 1500VA TOWER UPS BR1500LCDI ; Código: ;Región : V US$ 285,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.425,00 US$ 1.425,00
Total Neto US$ 1.425,00
Descuento US$ 28,50
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.396,50

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.