Orden de Compra. Nº3138-93-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-24-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3138-93-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-24-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3138-24-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
R.U.T. 61.953.100-0
Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 2530230
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBINSON MARINE ELECTRONICS S.A.
Razón Social ROBINSON MARINE ELECTRONICS S.A.
R.U.T. 96.631.850-3
Sucursal ROBINSON MARINE ELECTRONICS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101703
Servicios de pruebas de ingeniería1UnidadSostenimiento a los Equipos Hidrográficos durante los meses de Agosto y Septiembre, de acuerdo a contrato adjunto.Sostenimiento a los Equipos Hidrográficos durante los meses de Agosto y Septiembre, de acuerdo a contrato adjunto. $ 13.317.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.317.000 $ 13.317.000
Total Neto $ 13.317.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.530.230
TOTAL OC $ 15.847.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.