Orden de Compra. Nº3140-120-SE16 "ADQUISICIONES MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-120-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 28824,71
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121904
Rellenos de tinta5Unidad no definida TINTA EPSON 73 COLOR NEGRO $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195
44121506
Sobres estándar30Unidad no definida SOBRES TAMAÑOS OFICIO $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
56101708
Archivadores móviles5Unidad no definida ARCHIVADORES PEQUEÑOS TAMAÑO CARTA. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
44121904
Rellenos de tinta14Unidad no definida 5 TINTAS EPSON 73 COLOR CYAN, 05 TINTAS EPSON 73 COLOR MAGENTA, 04 TINTAS EPSON 73 COLOR YELLOW. $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.234 $ 108.234
Total Neto $ 151.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.825
TOTAL OC $ 180.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.