Orden de Compra. Nº3140-136-SE23 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-136-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 108844,73
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes30Unidad CORCHETES TORRE 26/6 1000UN. $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
44122001
Archivadores de fichas45Unidad ARCHIVADOR AFICIO. $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.555 $ 66.555
44122011
Carpetas para archivos30Unidad CARPETA PLASTIFICADA -AZUL. $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
44122011
Carpetas para archivos30Unidad CARPETA PLASTIFICADA - ROJA. $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
44122011
Carpetas para archivos20Unidad CARPETA PLASTIFICADA - VERDE. $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
44122011
Carpetas para archivos30Unidad CARPETA CARTULINA - ROJA. $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44122011
Carpetas para archivos30Unidad CARPETA CARTULINA -VERDE. $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44121802
Líquido corrector30Unidad LAPIZ CORRECTOR TORRE 7ML. $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
44121708
Marcadores80Unidad DESTACADOR ISOFIT AMARILLO. $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.040 $ 43.040
44121706
Lápices de madera15Unidad LAPIZ GRAFITO. $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
26111702
Pilas alcalinas415Unidad PILA DURACELL ALCALINA AA. $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.820 $ 210.820
26111702
Pilas alcalinas318Unidad PILA DURACELL ALCALINA AAA. $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.632 $ 166.632
44122107
Grapas10Unidad CORCHETERA ISOFIT CP-40 NEGRA. $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
44121605
Dispensador de cinta5Unidad no definida DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA ESCRITORIO. $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
60121535
Goma de borrar30Unidad GOMA BORRAR PROARTE MIGA 20 SOFT. $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 572.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.845
TOTAL OC $ 681.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.