Orden de Compra. Nº3140-156-SE21 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-156-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 49888,3
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad no definida LIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.640 $ 37.640
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definida TIMBRE FOLIADOR 6 DIGITOS, AUTOMATICO $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definida COLOP PRINTER R-30 NEGRO REDONDO (TIMBRE DIRECCION CESFAM) $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definida GOMA TIMBRE REDONDO CHICO 30MM(TIMBRE DIRECCION CESFAM) $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidad no definida ETIQUETA AUTOADHESIVAS 70X25MM $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.670 $ 30.670
31201517
Cinta para empaquetar60Unidad no definida HAND SCOTCH CRISTAL 18X30MTS. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
31201603
Gomas30Unidad no definida GOMA MIGA FACTIS GRANDE $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.610 $ 11.610
31201517
Cinta para empaquetar60Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.220 $ 29.220
14111610
Cartulina20Unidad no definida SEPARADORES OFICIO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
14111530
Notas de papel autoadhesivo70Unidad no definida NOTAS ADHESIVAS POS-IT DE 7 COLORES DIF. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.970 $ 32.970
44121708
Marcadores45Unidad no definida MARCADOR PUNTA ULTRA FINO NEGRO, AZUL, VERDE , 15 C/U. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
53141601
Acericos2Caja PUNCH-PIN SELLOFFICE, CJ. 100 UD $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
44122016
Sujeta documentos20Caja HAND ACCOCLIPS PLASTICO $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
Total Neto $ 262.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.888
TOTAL OC $ 312.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.