Orden de Compra. Nº3140-202-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-202-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 61001,4
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iris
Razón Social IRIS DIONET PEREZ MANCILLA
R.U.T. 9.329.111-5
Sucursal Iris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos40Unidad no definida CARPETAS PLASTIICADA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12Unidad no definida PLUMON DE PIZARRA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12Unidad no definida PLUMON PERMANENTE ROJO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24Unidad no definida PLUMON PERMANENTE AZUL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24Unidad no definida PLUMON PERMANENTE NEGRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121802
Líquido corrector36Unidad no definida LAPIZ CORRECTOR PAPER MATE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida NUMERO ATENCION PUBLICO $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340
14111525
Papel multiuso60Unidad no definida PAPEL ENGOMADO 18MM $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
44121708
Marcadores24Unidad no definida DESTACADOR AMARILLO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121708
Marcadores24Unidad no definida DESTACADOR VERDE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44122104
Clips para papel20Unidad no definida CLIPS GRANDE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad no definida CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad no definida CUADERNO CHICO COLLEGE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad no definida BOLSA NYLON TRANSPARENTE 25 X 30 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44121506
Sobres estándar250Unidad no definida SOBRES CHICOS 1/4 OFICIO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121506
Sobres estándar200Unidad no definida SOBRE OFICIO, BLANCO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111604
Tarjetas comerciales500Unidad no definida TARJETA RELOJ CONTROL $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
Total Neto $ 321.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.001
TOTAL OC $ 382.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.