Orden de Compra. Nº3140-226-SE20 "MATERIALES DE ASEO E HIGIENE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-226-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E HIGIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 277644,91
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definida BOLSA BASURA 70X90 SUPERIOR, 10 X 10 UD. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definida BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX, 5 X 10 UD. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5Unidad no definida CLORO CLORINDA LIQUIDO 1 LITRO, 1X15X1000G. $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.500 $ 51.500
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definida TRAPERO ABSORV. AMARILLO VIRUTEX $ 7.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.788 $ 28.788
47131502
Paños de limpieza12Unidad no definida PAÑO ABSORBENTE SPONGI VIRUTEX, C/U 10 UD. $ 7.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.576 $ 93.576
12191501
Solventes aromáticos8Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL POETT, C/U 6 UD. $ 7.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.216 $ 59.216
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definida MAGO PADS C/ JABON, C/U 9 UD. $ 5.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definida DETERGENTE POLVO MATIC OSO, 400 GR., C/U 12 UD $ 4.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.972 $ 9.972
14111703
Toallas de papel25Unidad no definida TOALLA PAPEL D/H ROLLO $ 7.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.725 $ 178.725
47121812
Raspadores de limpieza3Unidad no definida VIRUTILLA DE PISO GRANDE GRUESA, VIRUTEX $ 10.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.351 $ 30.351
12161902
Detergentes surfactantes7Unidad no definida LIMPIADOR CREMA CIF, 750 GRS., C/U 8 UD. $ 7.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.081 $ 53.081
47131810
Productos para lavar platos3Unidad no definida LAVALOZA LIQ. LIMON FUZOL 1 LITRO, C/U 12 UD. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
14111703
Toallas de papel40Caja TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA PARA DISPENSADOR $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 1.461.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.645
TOTAL OC $ 1.738.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.