Orden de Compra. Nº3140-237-SE25 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-237-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna Lago Ranco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
R.U.T. 92.011.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 1747 LT. PETRÓLEO PARA VEHICULOS DEL CESFAM, 20 LTS. BENCINA 93 OCT. EQUIPO ELECTROGENO POSTA CALCURRUPE, SEGÚN FACTURA Nº3585390 DEL 16/04/2025, PERIODO 01/04/2025 HASTA 13/04/2025. $ 1.878.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.812 $ 1.878.812
15101505
Diesel1Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 346 LT. PETRÓLEO PARA VEHICULOS DEL CESFAM, SEGÚN FACTURA Nº3585391 DEL 16/04/2025, PERIODO 14/04/2025 HASTA 15/04/2025. $ 364.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.464 $ 364.464
Total Neto $ 2.243.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.243.276

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.