|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3140-249-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES MENORES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
630424-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
calle Concepción Nº655 |
|
Comuna |
Lago Ranco
|
|
Impuesto |
387600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
calle Concepción Nº655 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRISTIAN GONZALO |
|
Razón Social |
CONTRATISTA DE OBRAS CRISTIAN GONZALO ALVARADO BUS
|
|
R.U.T. |
76.747.038-k |
|
Sucursal |
CRISTIAN GONZALO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111601
| Generadores diesel | 1 | Unidad no definida | | REPARACION Y MANTENCION DE CONTACTORES GRUPO ELECTROGENO Y CONTACTORES DEL TRANFORMADOR SEGUN INFORME TECNICO DEL ENCARGADO DE RRFF DEL DESAM. |
$ 2.040.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.040.000
|
$ 2.040.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.040.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 387.600
|
|
$ 2.427.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.