Orden de Compra. Nº3140-253-SE23 "ADQUISICION DE MERCADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-253-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MERCADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-16-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 9994,990394
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERSERVIC LTDA
Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA
R.U.T. 77.460.672-6
Sucursal SUPERSERVIC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos30Unidad GALLETAS VARIEDADES. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad NESCAFE GRANDE $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.849 $ 11.849
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad ENDULZANTE LIQUIDO CHICO. $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad CAJA TE NEGRO GRANDE. $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588 $ 5.588
93131608
Servicios de suministro de alimentos30Unidad CUCHARITAS CAFE PLASTICAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
93131608
Servicios de suministro de alimentos30Unidad VASOS PLUMAVIT. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
Total Neto $ 52.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.995
TOTAL OC $ 62.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.