Orden de Compra. Nº3140-272-SE18 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-272-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-39-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 29343,98
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad no definida LIBROS ACTAS 100 HOJAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
31201603
Gomas10Unidad no definida GOMA MIGA FACTIS GRANDE $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
44121708
Marcadores48Unidad no definida 24 DESTACADOR COLOR VERDE; 24 DESTACADOR COLOR AMARILLO. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad no definida HAND SCOTCH CRISTAL 18MM X 30 MTS. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
44121618
Tijeras5Unidad no definida TIJERA MEDIANA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definida ROLLO SUMADORA 57 X 31 MT. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
41111604
Reglas10Unidad no definida REGLA 30 CM $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
14111604
Tarjetas comerciales3Unidad no definida TARJETA RELOJ CONTROL X 100 UD. C/U $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.882 $ 18.882
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definida PAPEL ENGOMADO 18 MM $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
60121502
Rotuladores de base disolvente2Caja PLUMON PERMANENTE ROJO, X 12 UD. $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.362
60121502
Rotuladores de base disolvente2Caja PLUMON PERMANENTE AZUL, X 12 UD. $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.362
60121502
Rotuladores de base disolvente2Caja PLUMON PERMANENTE NEGRO, X 12 UD. $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.362
44122104
Clips para papel10Caja ACCOCLIPS PLASTICOS COLORES, HAND $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 154.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.344
TOTAL OC $ 183.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.