Orden de Compra. Nº3140-292-SE20 "MATERIALES DE LIBRERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-292-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 24528,43
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra4Unidad no definida AZ CUCHILLO CARTONERO GDE 86BP $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
14111514
Bloques para mensajes30Unidad no definida SELLOCINTA TRANSP. 48*40MT $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
31201512
Cinta Transparente20Unidad no definida TRATTO PLUMON GROSSO 12 M. VARIOS COLORES $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.860 $ 42.860
44111808
Regla T10Unidad no definida BIC LAPIZ PUNTA M-AZUL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
44121618
Tijeras5Unidad no definida BIC LAPIZ PUNTA M-NEGRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.175
44121624
Tijeras5Unidad no definida BIC LAPIZ PUNTA M-ROJA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.175
44121705
Portaminas10Unidad no definida HALLEY SEPARADOR OFICIO 6POS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
44121705
Portaminas10Unidad no definida ELASTICO COLOR SURTIDO 1/2 KILO $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.610
24112404
Caja3Unidad no definida CAJA PLÁSTICA 42*32*16 DE 15 LTS $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.791 $ 37.791
Total Neto $ 129.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.528
TOTAL OC $ 153.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.