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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3140-345-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3140-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Concepción Nº655 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
39491,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Diprolab Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
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R.U.T. |
78.027.120-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Diprolab Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Caja | | KIT TINCION GRAM 4X100ML |
$ 14.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.600
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$ 14.600
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42142507
| Agujas mariposa | 4 | Caja | | MARIPOSAS AL VACIO 23G X 3/4 C/ ALARG. 7 X 50 UD.BD |
$ 48.312,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.248
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$ 193.248
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Total Neto
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$ 207.848
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.491
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$ 247.339
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.