Orden de Compra. Nº3140-346-SE23 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-346-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009- 2152204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 12725,63
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores2Unidad no definida LAPICES COLOR 12 UNIFADES TORREON $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definida RESMA TAMAÑO CARTA $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
44103112
Cinta de tinta para impresora2Unidad no definida TINTA BOTELLA EPSON 504 COLOR NEGRA $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664
44103112
Cinta de tinta para impresora1Unidad no definida TINTA BOTELLA EPSON 504 COLOR AMARILLA $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.832 $ 9.832
44103112
Cinta de tinta para impresora1Unidad no definida TINTA BOTELLA EPSON 504 COLOR MAGENTA $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.832 $ 9.832
44103112
Cinta de tinta para impresora1Unidad no definida TINTA BOTELLA EPSON 504 COLOR CIAN $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.832 $ 9.832
44122104
Clips para papel2Unidad no definida SELLOFFICE DOBLE CLIPS 19 MM $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.278
60121518
Lápices de grafito1Unidad no definida LAPICES DE GRAFITO CAJA 12 UNIDADES TORRE $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563
Total Neto $ 66.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.726
TOTAL OC $ 79.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.