Orden de Compra. Nº3140-352-SE09 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSULTORIO M. DE LAGO RANCO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-352-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSULTORIO M. DE LAGO RANCO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-11091-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 51402,98
Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA
R.U.T. 79.710.900-2
Sucursal URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bencineras o bombas de bencina1Unidad no definidaADQUISICION DE 95 LITROS DE BENCINA 95 OCT., MAS 530 LITROS DE PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26/10/2009 AL 30-10-2009.ADQUISICION DE 95 LITROS DE BENCINA 95 OCT., MAS 530 LITROS DE PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26/10/2009 AL 30-10-2009. $ 270.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.542 $ 270.542
Total Neto $ 270.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.403
TOTAL OC $ 321.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.