Orden de Compra. Nº3140-357-SE20 "ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-357-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 62604,24
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes3Unidad no definida LENTES SEG. 1 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
53102102
Overol y sobretodo para hombre4Unidad no definida OVEROL T/L $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definida OVEROL T/XL $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definida OVEROL T/XXL, (SOLICITADO DR. FRANCISCO MARTINEZ D. - ENCARGADO AUXILIARES SERVICIOS) $ 33.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.109 $ 33.109
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas5Unidad no definida CAJAS PLASTICO MEDIDAS 32/44/30 (SOLICITADO POR ENFERMERA DANIELA GONZALEZ T.) $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas6Unidad no definida CAJAS BAUL 123 LTS. (SOLICITADO POR ENFERMERA VERONICA BENITES SALAS) $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.968 $ 175.968
46181504
Guantes protectores16Unidad no definida GUANTES GOMA T/M, (SOLICITADO DR. FRANCISCO MARTINEZ D. - ENCARGADO AUXILIARES SERVICIOS) $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.816
46181504
Guantes protectores8Unidad no definida GUANTES GOMA T/L, (SOLICITADO DR. FRANCISCO MARTINEZ D. - ENCARGADO AUXILIARES SERVICIOS) $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.776 $ 12.776
46181504
Guantes protectores8Unidad no definida GUANTES GOMA T/XL, (SOLICITADO DR. FRANCISCO MARTINEZ D. - ENCARGADO AUXILIARES SERVICIOS) $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
31241501
Lentes3Unidad no definida LENTES SEG. 2, (SOLICITADO DR. FRANCISCO MARTINEZ D. - ENCARGADO AUXILIARES SERVICIOS) $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
Total Neto $ 329.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.604
TOTAL OC $ 392.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.