Orden de Compra. Nº3140-366-SE23 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-366-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 14015,54
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida GOMA EVA MULTICOLOR $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida PAQUETE DE CARTULINA MULTICOLOR. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida STICKERS DE FIGURAS. $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definida PEGAMENTO EN BARRA $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida CARTON PIEDRA 30X30. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definida BRILLANTINAS DE COLORES,EN GEL(GLITER)MULTICOLOR. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
Total Neto $ 73.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.016
TOTAL OC $ 87.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.