Orden de Compra. Nº3140-381-SE11 "contracion de seguros"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-381-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2011
Nombre de la Orden de Compra contracion de seguros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3143-16-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 107665,0162
Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.
Razón Social CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.
R.U.T. 99.037.000-1
Sucursal CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Seguro para Inmuebles y sus contenidos, segun anexo Nº 1 y terminos de referencia1UnidadCONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES INMUEBLES,CONTENIDOS Y VEHICULOS DEPTO. SALUD ,CORRESPONDIENTE A PAGO DE POLIZAS PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2011 EQUIVALENTE A 30.70 UF (674.323)CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES INMUEBLES,CONTENIDOS Y VEHICULOS DEPTO. SALUD ,CORRESPONDIENTE A PAGO DE POLIZAS PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2011 EQUIVALENTE A 30.70 UF (674.323) $ 566.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.658 $ 566.658
Total Neto $ 566.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.665
TOTAL OC $ 674.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.