Orden de Compra. Nº3140-431-SE23 "ADQUISICON DE COSAS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-431-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE COSAS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-16-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 46084,12
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102511
Pañoletas2Unidad no definida COFIAS DE MALLA NEGRAS DESECHABLES X 100 UNIDADES. $ 6.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020
52121602
Servilletas50Unidad no definida SERVILLETAS DE PAPEL BLANCO X 100 UNIDADES. $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.650 $ 49.650
14111703
Toallas de papel6Unidad no definida TOALLASA DE PAPEL ELITE 250 METROS X 2 ROLLOS $ 8.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.908 $ 49.908
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80X120 X 10 UNIDADES $ 3.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.740 $ 31.740
41123402
Cucharas de dosificación5Unidad no definida CUCHARAS MADERA DE DEGUSTACION BIODEGRADABLES X 100 UNIDADES $ 2.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.380
52121604
Mantel de mesa30Unidad no definida MANTELES REUTILIZABLES 137 X 274 CM COLOR AMARILLO O BLANCO. $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.850 $ 86.850
Total Neto $ 242.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.084
TOTAL OC $ 288.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.