Orden de Compra. Nº3140-472-SE23 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-472-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 47253
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3Unidad no definida LENTULOS N°25 DE 25MM CAJA X 4 UNIDADES $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
12141901
Cloro Cl2Unidad no definida HIPOCLORITO DE SODIO X 1.000 CC $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
11101511
Calcio10Unidad no definida HIDROXIDO DE CALCIO CON JERINGA TIPO ULTRA CAL XS $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
46181504
Guantes protectores50Unidad no definida GUANTES DE LATEX CON POLVO TALLA XS CAJA X 100 UNIDADES $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 248.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.253
TOTAL OC $ 295.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.