Orden de Compra. Nº3140-477-SE24 "ARTICULOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-477-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 2179,11
Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE CANASTA

LA RECEPCION DE CANASTA  SERA EN BODEGA DEL CESFAM, UBICADO EN CALLE CONCEPCION #662 - LAGO RANCO, POR ENCARGADO DE BODEGA - GUILLERMO SALAS MONTENEGRO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ICULPE
Razón Social COMERCIAL ICULPE SPA
R.U.T. 77.052.804-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ICULPE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas1Unidad no definida SERVILLETAS 100 UN. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
50201711
Té instantáneo1Unidad no definida TÉ(100 BOLSAS SUPREMO PREMIUM). $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916
14111703
Toallas de papel1Unidad no definida TOALLA NOVA 100 HOJAS X 2. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
48101902
Platos y cubiertos de servicio100Unidad CUCHARAS DESECHABLES 100 UD(MADERA). $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 11.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.179
TOTAL OC $ 13.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.