Orden de Compra. Nº
3140-511-SE23
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3140-511-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3140-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
241556,5
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152457
Kits de cementado dental
10
Unidad no definida
COMPOSITE F/C POLOFIL NHT 4 GRS A3 VOCO
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
GELITA HEMOST 10X 10 MM CAJA X 12 UNIDADES
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales
10
Unidad no definida
SELLANTE F/C CONCISE ACIDO ORTOFOSFORICO 3 M
$ 21.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
30201903
Unidades dentales
6
Unidad no definida
IONOMERO BASE FOTOCURADO JERINGA 2 ML.
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 87.000
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
LIJA PULIR COMP X 50 UNIDADES ALPHA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
LIJA METALICA 4 MM 12 UNIDADES BECHT DERFLA ALEMAN
$ 2.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.100
$ 27.100
42141502
Palitos con casquillo de fibra
2000
Unidad no definida
TORULAS DE ALGODON IMPORTADO 3.8 CM X 0.95 CM UNIDAD
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
42151663
Cuñas o sets odontológicos
5
Unidad no definida
CUÑAS DE MADERA DEGADAS CAJA X 100 UNIDADES
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios
30
Unidad no definida
ANESTESIA LIDOCAINA ALPHACAINE 100 2% C/V (1:100.000) VIDRIO X 50 UNIDADES.
$ 14.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.000
$ 426.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
40
Unidad no definida
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA XS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.000
$ 124.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
30
Unidad no definida
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA S
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
Total Neto
$ 1.271.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 241.556
TOTAL OC
$ 1.512.906
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.