Orden de Compra. Nº3140-511-SE23 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-511-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna Lago Ranco
Impuesto 241556,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152457
Kits de cementado dental10Unidad no definida COMPOSITE F/C POLOFIL NHT 4 GRS A3 VOCO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
30201903
Unidades dentales10Unidad no definida GELITA HEMOST 10X 10 MM CAJA X 12 UNIDADES $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales10Unidad no definida SELLANTE F/C CONCISE ACIDO ORTOFOSFORICO 3 M $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
30201903
Unidades dentales6Unidad no definida IONOMERO BASE FOTOCURADO JERINGA 2 ML. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
30201903
Unidades dentales10Unidad no definida LIJA PULIR COMP X 50 UNIDADES ALPHA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
30201903
Unidades dentales10Unidad no definida LIJA METALICA 4 MM 12 UNIDADES BECHT DERFLA ALEMAN $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100
42141502
Palitos con casquillo de fibra2000Unidad no definida TORULAS DE ALGODON IMPORTADO 3.8 CM X 0.95 CM UNIDAD $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42151663
Cuñas o sets odontológicos5Unidad no definida CUÑAS DE MADERA DEGADAS CAJA X 100 UNIDADES $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios30Unidad no definida ANESTESIA LIDOCAINA ALPHACAINE 100 2% C/V (1:100.000) VIDRIO X 50 UNIDADES. $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic40Unidad no definida GUANTES LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA XS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic30Unidad no definida GUANTES LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA S $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 1.271.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.556
TOTAL OC $ 1.512.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.