Orden de Compra. Nº3140-517-SE20 "ARTÍCULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-517-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 18084,58
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bernardo Gabriel
Razón Social 17247922-7
R.U.T. 17.247.922-7
Sucursal bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas5Unidad no definida GRAPAS 23/6 X CAJA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre3Unidad no definida MINAS 0,5 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad no definida CINTA SCOTCH 12MM CHICA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121613
Saca corchetes3Unidad no definida SACA CORCHETES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44121708
Marcadores12Unidad no definida MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE NEGRO $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
44122011
Carpetas para archivos350Unidad no definida CARPETA CARTÓN COLOR AZUL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
44121708
Marcadores7Unidad no definida MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE COLOR VERDE $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.005 $ 5.005
31201517
Cinta para empaquetar8Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
44121618
Tijeras3Unidad no definida TIJERA 18CM TORRE $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985 $ 5.985
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definida SCOTCH GRANDE TIPO PULCERA X UNIDAD $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
60121302
Cuchillo cartonero9Unidad no definida CORTA CARTÓN MEDIANO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 95.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.085
TOTAL OC $ 113.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.