Orden de Compra. Nº
3140-522-SE23
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INSUMOS DENTALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3140-522-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3140-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
337998,6
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
30
Unidad no definida
GUANTES LATEX C/POLVO 5.4 G TALLA M
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
46181504
Guantes protectores
40
Unidad no definida
GUANTES DE NITRILO L /POLVO TALLA XS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.000
$ 124.000
51142904
Lidocaína
50
Unidad no definida
ANESTESIA LIDOCAINA 2% 1:100.000 VIDRIO X 50 UNIDADES.
$ 14.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710.000
$ 710.000
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
5
Unidad no definida
ADHESIVO SINGLE BOND 2 3ML 3M
$ 19.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.500
$ 96.500
31201602
Pastas
6
Unidad no definida
PASTA PROFILACTICA C/ FLUOR 100 GRS MAYON
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
13111037
Resina compuesta
5
Unidad no definida
RESINA COMPUESTA FILTEK Z350 XT FLOW 1 JGA A2 3M
$ 16.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.750
$ 83.750
30201903
Unidades dentales
40
Unidad no definida
ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% JERINGAS DE 2.5 ML.
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.400
$ 36.400
46181504
Guantes protectores
105
Unidad no definida
GUANTES LATEX C/POLVO 5.4 G TALLA S CAJA X 100 UNIDADES.
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
60121236
Pinceles
20
Unidad no definida
PINCEL APLIC MULTI BRUSH BLANCO FINO 1.0 MM X 100 UNIDADES.
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
42152513
Vasos de medición odontológicos
1000
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES 120 CC BLANCOS.
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
46181504
Guantes protectores
80
Unidad no definida
GUANTES LATEX C/POLVO 5.4 G TALLA XS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
60121236
Pinceles
33
Unidad no definida
INCEL APLIC MULTI BRUSH AMARILLO FINO 1.5 MM X 100 UNIDADES.
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.340
$ 65.340
60121236
Pinceles
5
Unidad no definida
INCEL APLIC MULTI BRUSH VERDE REGULAR 2.0 MM X 100 UNIDADES.
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
13111037
Resina compuesta
3
Unidad no definida
RESINA COMPUESTA FILTEK Z350 XT FLOW 1 JGA A3 3M
$ 16.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.250
$ 50.250
Total Neto
$ 1.778.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 337.999
TOTAL OC
$ 2.116.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.