Orden de Compra. Nº3140-522-SE23 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-522-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna Lago Ranco
Impuesto 337998,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores30Unidad no definida GUANTES LATEX C/POLVO 5.4 G TALLA M $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
46181504
Guantes protectores40Unidad no definida GUANTES DE NITRILO L /POLVO TALLA XS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
51142904
Lidocaína50Unidad no definida ANESTESIA LIDOCAINA 2% 1:100.000 VIDRIO X 50 UNIDADES. $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental5Unidad no definida ADHESIVO SINGLE BOND 2 3ML 3M $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.500 $ 96.500
31201602
Pastas6Unidad no definida PASTA PROFILACTICA C/ FLUOR 100 GRS MAYON $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
13111037
Resina compuesta5Unidad no definida RESINA COMPUESTA FILTEK Z350 XT FLOW 1 JGA A2 3M $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.750 $ 83.750
30201903
Unidades dentales40Unidad no definida ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% JERINGAS DE 2.5 ML. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
46181504
Guantes protectores105Unidad no definida GUANTES LATEX C/POLVO 5.4 G TALLA S CAJA X 100 UNIDADES. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
60121236
Pinceles20Unidad no definida PINCEL APLIC MULTI BRUSH BLANCO FINO 1.0 MM X 100 UNIDADES. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
42152513
Vasos de medición odontológicos1000Unidad no definida VASOS DESECHABLES 120 CC BLANCOS. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
46181504
Guantes protectores80Unidad no definida GUANTES LATEX C/POLVO 5.4 G TALLA XS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
60121236
Pinceles33Unidad no definida INCEL APLIC MULTI BRUSH AMARILLO FINO 1.5 MM X 100 UNIDADES. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.340 $ 65.340
60121236
Pinceles5Unidad no definida INCEL APLIC MULTI BRUSH VERDE REGULAR 2.0 MM X 100 UNIDADES. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
13111037
Resina compuesta3Unidad no definida RESINA COMPUESTA FILTEK Z350 XT FLOW 1 JGA A3 3M $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
Total Neto $ 1.778.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.999
TOTAL OC $ 2.116.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.