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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3140-531-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-38-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Concepción Nº655 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Concepción Nº655 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
6725,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Concepción Nº655 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RECEPCION DE MATERIALES DE LIBRERIA | LA RECEPCION DE MATERIALES DE LIBRERIA SERA EN BODEGA DEL CESFAM,
UBICADO EN CALLE CONCEPCION #662 - LAGO RANCO, POR ENCARGADO DE BODEGA DE
ASEO– CESAR MEDINA. |
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Proveedor |
AGEVAL SPA |
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Razón Social |
AGEVAL SPA
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R.U.T. |
76.341.068-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGEVAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 2 | Unidad no definida | | PAPEL KRAFT PLIEGO COLOR VERDE(50CM X 70 CM). |
$ 5.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.270
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$ 10.270
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60121206
| Pintura de maquillaje | 1 | Unidad no definida | | PINTURA CORPORAL A BASE DE AGUA PALETA DE 42 COLORES. |
$ 25.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.126
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$ 25.126
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Total Neto
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$ 35.396
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.725
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$ 42.121
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.