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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3140-545-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CORTINA ROLLER Y PERCHERO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3141-19-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Concepción Nº655 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Concepción Nº655 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
34002,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Concepción Nº655 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RECEPCION DE CORTINAS Y PERCHEROS | LA RECEPCION DE CORTINAS Y PERCHEROS SERA EN BODEGA DEL CESFAM,
UBICADO EN CALLE CONCEPCION #662 - LAGO RANCO, POR ENCARGADO BODEGA DE
ESCRITORIO– CESAR MEDINA. |
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Proveedor |
AGEVAL SPA |
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Razón Social |
AGEVAL SPA
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R.U.T. |
76.341.068-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGEVAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121014
| Percheros murales | 3 | Unidad | | PERCHEROS CON 6 GANCHOS DOBLE 100MM Y BASE DE MADERA |
$ 33.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.820
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$ 101.820
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | | CORTINA ROLLER DUO 100 X 100. |
$ 77.139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.139
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$ 77.139
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Total Neto
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$ 178.959
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.002
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$ 212.961
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.