Orden de Compra. Nº3140-613-SE24 "SERVICIO COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-613-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999, MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 22352,93
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Elisa
Razón Social SONIA ELISA PÉREZ MARTÍNEZ
R.U.T. 5.984.583-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Elisa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definida COFFE BREAK PARA 12 PERSONAL; 24 TAPADITOS AVE-PALTA, 20 TAPADITOS QUESO JAMON, 24 VASOS JUGO SIN AZUCAR, BROCHETAS QUESO TOMATE CHERRY, 1/2 KG. GALLETAS AVENA, 12 QUEQUITOS DE ZANAHORIA, 12 MINI PIES LIMON, 24 SELLADITOS, 20 PORCIONES FRUTAS, TE, CAFE, $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647
Total Neto $ 117.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.353
TOTAL OC $ 140.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.