Orden de Compra. Nº3140-621-SE22 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-621-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 275950,68
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (CCP)
Razón Social EXPRO SUR S.A.
R.U.T. 76.393.260-5
Sucursal Expro Dental (CCP)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia15Unidad no definida AGUJAS DESECHABLES 30 G CORTA $ 10.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.380 $ 163.380
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios4Unidad no definida ANESTESIA TOPICO CON SABOR GEL 7.5 $ 3.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.812 $ 14.812
42151663
Cuñas o sets odontológicos20Unidad no definida CUÑAS MADERASURTIDAS X 100 UNIDADES. $ 4.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.420 $ 86.420
30201903
Unidades dentales4Unidad no definida GELITA X 20 UNIDADES $ 14.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.412 $ 58.412
53131501
Enjuague bucal40Unidad no definida FLUORURO DE SODIO 0.05% CARISTOP 250 ML $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.840 $ 140.840
27111902
Limas10Unidad no definida FRESA AV ZEKRYA CIRUGIA. $ 8.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.640 $ 82.640
51102707
Gluconato de clorhexidina20Unidad no definida CLORHEXIDINA 0.12% $ 4.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.240 $ 97.240
51102707
Gluconato de clorhexidina3Unidad no definida CLORHEXIDINA BIDON 3.8 LITROS. $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.748 $ 32.748
51142904
Lidocaína40Unidad no definida ANESTESIA AL 2% LIDOCAINA $ 19.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.880 $ 775.880
Total Neto $ 1.452.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.951
TOTAL OC $ 1.728.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.