Orden de Compra. Nº
3140-621-SE22
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3140-621-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3140-24-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Concepción Nº655
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
275950,68
Dirección de Envío de la Factura
calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Expro Dental (CCP)
Razón Social
EXPRO SUR S.A.
R.U.T.
76.393.260-5
Sucursal
Expro Dental (CCP)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142502
Agujas para anestesia
15
Unidad no definida
AGUJAS DESECHABLES 30 G CORTA
$ 10.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.380
$ 163.380
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios
4
Unidad no definida
ANESTESIA TOPICO CON SABOR GEL 7.5
$ 3.703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.812
$ 14.812
42151663
Cuñas o sets odontológicos
20
Unidad no definida
CUÑAS MADERASURTIDAS X 100 UNIDADES.
$ 4.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.420
$ 86.420
30201903
Unidades dentales
4
Unidad no definida
GELITA X 20 UNIDADES
$ 14.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.412
$ 58.412
53131501
Enjuague bucal
40
Unidad no definida
FLUORURO DE SODIO 0.05% CARISTOP 250 ML
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.840
$ 140.840
27111902
Limas
10
Unidad no definida
FRESA AV ZEKRYA CIRUGIA.
$ 8.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.640
$ 82.640
51102707
Gluconato de clorhexidina
20
Unidad no definida
CLORHEXIDINA 0.12%
$ 4.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.240
$ 97.240
51102707
Gluconato de clorhexidina
3
Unidad no definida
CLORHEXIDINA BIDON 3.8 LITROS.
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.748
$ 32.748
51142904
Lidocaína
40
Unidad no definida
ANESTESIA AL 2% LIDOCAINA
$ 19.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 775.880
$ 775.880
Total Neto
$ 1.452.372
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 275.951
TOTAL OC
$ 1.728.323
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.