Orden de Compra. Nº3140-641-SE25 "MATERIALES DE LIBRERIA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-641-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna *
Impuesto 25845,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente1Bolsa BOLSA GLOBOS LARGOS VERDES $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
25132002
Globos de aire caliente5Bolsa BOLSA GLOBOS MORADO N°26 REDONDOS $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050
25132002
Globos de aire caliente5Bolsa BOLSA GLOBO AMARILLO N°26 REDONDOS $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050
25132002
Globos de aire caliente5Bolsa BOLSA GLOBO DIFERENTES COLORES REDONDOS $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050
25132002
Globos de aire caliente1Bolsa BOLSA DE GLOBOS COLOR CAFE N°26 REDONDOS $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410 $ 3.410
82121602
Impresión de rollo grabado2Rollo ROLLO IMAN 61 CM X 0.3 CM X 10 METROS $ 29.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.980 $ 58.980
82121602
Impresión de rollo grabado1Rollo ROLLO LAMINADO EN FRIO 21 CM X 50 METROS. $ 19.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.660
Total Neto $ 136.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.846
TOTAL OC $ 161.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.