Orden de Compra. Nº3140-652-SE24 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-652-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 83043,3
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE MATERIALES DE OFICINA

LA RECEPCION DE MATERIALES DE OFICINA SERA EN BODEGA DEL CESFAM, UBICADO EN CALLE CONCEPCION #662 - LAGO RANCO, POR ENCARGADO DE BODEGA – CESAR MEDINA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecoffice Computación Ltda.
Razón Social ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.293.503-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecoffice Computación Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20Sobre CARPETA CON PAPEL CARTULINA 18 PLIEGOS 14 COLORES 26.5X37.5 CM. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.795
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definida RESMA HOJA CARTA 500 HJS. $ 4.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.562 $ 8.562
14111606
Papel artístico o papel Kraft100Unidad no definida BOLSAS DE PAPEL KRAFFT 1 KG. $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices4Unidad no definida LAPIZ TEXTIL GIOTTO 12 COLORES SURTIDOS, MARCADOR DE TELA. $ 15.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.576 $ 61.574
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2Unidad PINTURA PARA TELA COLOR NEGRO 250 ML. $ 16.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.538 $ 33.537
60121204
Pintura de témpera lavable4Unidad no definida TEMPERAS SET 12 COLORES. $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.269
31201515
Cintas de papel2Unidad CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 40MTS. $ 2.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.138 $ 5.137
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10Unidad no definida BOLSA ZIPLOC GRANDE. $ 5.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.590 $ 50.585
44121618
Tijeras10Unidad TIJERA GRANDE (MULTIUSO 21 CM) $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.123
11162119
Tela transparente para dibujar1Unidad no definida TELA BISTRECH LISO PIEZA DE 5 MTS. 1.50 ANCHO COLOR BLANCO. $ 10.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.612 $ 10.612
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad PEGAMENTO EN BARRA 36 GR. $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410
60121236
Pinceles10Unidad PINCEL PLANO N°18 $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.698
60121251
Pintura al agua4Unidad no definida PINTURA PARA TELA 15 ML SET DE 6. $ 2.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.819
60121202
Pintura de témpera líquida moderna1Unidad no definida GLOBOS DE LATEX 100 COLORES SURTIDOS. $ 6.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.781 $ 6.781
14111537
Papel de etiquetas4Unidad no definida NOTA ADHESIVA 654 - 7,6X7,6CM BLOCK AMARILLO 100 HOJAS. $ 2.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.924 $ 9.924
24112404
Caja1Unidad no definida CAJA GRANDE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES A TALLERES(CAJA TRUPER 57 LTS 23"). $ 108.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.750 $ 108.750
44121707
Lápices de colores4Unidad no definida PLUMONES DE COLORES SET SURTIDOS SCRIPTO. $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.219
31151501
Cuerda de algodón1Unidad CUERDA 15 MTS ALGODON TRENZADO. $ 15.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.531 $ 15.531
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad CINTA DE EMBALAJE 48MM X 40 MTS. $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.044 $ 4.044
Total Neto $ 437.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.043
TOTAL OC $ 520.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.