Orden de Compra. Nº3140-681-SE20 "MATERIALES DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-681-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 15143
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social Maria Alejandra Angulo Aguilar
R.U.T. 10.776.412-7
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definida DISPENSADOR DE ESCRITORIO NEGRO C38 NEGRO 3CM $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definida DEDO DE GOMA N°11 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definida DEDO DE GOMA N°10 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definida PERFORADORA TORRE 40 HOJAS $ 6.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.550 $ 30.550
39111507
Artefactos de escritorio10Unidad no definida BANDERITAS ADHESIVAS COLORES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definida CUCHILLOS CARTONEROS METALICOS ARTEL $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
31201611
Adhesivos de láminas5Unidad no definida TIJERA OFICINA MANGO SUAVE 18 CM BLISTER $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definida DEDO DE GOMA N°12 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
Total Neto $ 79.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.143
TOTAL OC $ 94.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.