Orden de Compra. Nº3140-702-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-702-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 33342,34
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE MATERIALES DE FERRETERIA

LA RECEPCION DE MATERIALES DE FERRETERIA SERA EN BODEGA DEL CESFAM, UBICADO EN CALLE CONCEPCION #662 - LAGO RANCO, POR ENCARGADO DE BODEGA – CESAR MEDINA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGEVAL SPA
Razón Social AGEVAL SPA
R.U.T. 76.341.068-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGEVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes25Unidad TUBOS LED T8 18W 120CM FSL. $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.475 $ 47.475
31161606
Cerrojos de puerta1Unidad no definida MANILLA DE PUERTA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
41111501
Balanzas electrónicas de carga superior1Unidad BALANZA DIGITAL 200 KG(ACERO INOXIDABLE, PLATAFORMA 40X50 CM). $ 62.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.011 $ 62.011
31162702
Ruedas1Unidad no definida RUEDAS DE BIOMBO (75X21X4) $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 175.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.342
TOTAL OC $ 208.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.