Orden de Compra. Nº3140-729-SE16 "ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-729-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3140-11-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 96656,8
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
R.U.T. 6.092.496-1
Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102718
Nitrato de plata20Unidad no definida LAPIZ NITRATO DE PLATA. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
31162001
Puntas8Unidad no definida PUNTAS ELECTRO VISTURI :2 T3, 2T4, 2 T5 Y 2 T6. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
42141503
Paños de preparación para piel48Unidad no definida PAÑOS PERFORADOS DE CAMPO ESTERIL 50X50 CM $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
53131608
Jabones10Unidad no definida CLORHEXIDINA LIQUIDA JABONOSA 2% FCO DE 500 ML. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
13111010
Nilón10Unidad no definida NYLON SUTURA CON AGUJA: 2, NYLON 2/0, 2 NYLON 3/0, 2 NYLON 4/0, 2 NYLON 5/0, 2 NYLON 6/0. $ 32.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
41122407
Bisturíes de laboratorio4Unidad no definida HOJAS DE VISTURI Nº 11 CAJA X 100 UNIDADES. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42311511
Vendas de gasa100Unidad no definida VENDA GASA ELASTICA 8 CM X 4 MTS. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 508.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.657
TOTAL OC $ 605.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.