Orden de Compra. Nº3140-757-SE20 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-757-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 122215,6
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10Unidad no definida CORCHETERA 20 HJS. RAPID $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
14111531
Libros o cuadernos de registro30Unidad no definida CUADERNO UNIVERSITARIO CLASICO TORRE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
26111702
Pilas alcalinas120Unidad no definida PILAS SONY CR2032 $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.760 $ 86.760
44122011
Carpetas para archivos150Unidad no definida CARPETAS PLASTIFICADAS; 50 COLOR ROJO, 50 COLOR AZUL, 50 COLOR VERDE. $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
44121708
Marcadores30Unidad no definida DESTACADOR AMARILLO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
44121708
Marcadores30Unidad no definida DESTACADOR VERDE $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
44121708
Marcadores30Unidad no definida DESTACADOR NARANJO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
44122011
Carpetas para archivos150Unidad no definida CARPETAS DE CARTON; 30 COLOR ROJO, 30 COLOR VERDE, 30 COLOR AZUL. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.650 $ 22.650
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definida PILAS MAXEL LR44 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
44122011
Carpetas para archivos300Unidad no definida CARPETA C/ ELÁSTICO COLOR VERDE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400
44111905
Pizarras para plumón y accesorios96Unidad no definida PLUMON PIZARRA; 24 UD. NEGRO, 24 UD. ROJO, 24 UD. VERDE, 24 UD. COLOR AZUL. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.680 $ 55.680
Total Neto $ 643.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.216
TOTAL OC $ 765.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.