Orden de Compra. Nº3140-773-SE22 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-773-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Concepción Nº655
Comuna Lago Ranco
Impuesto 51096,32
Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGEVAL SPA
Razón Social AGEVAL SPA
R.U.T. 76.341.068-4
Sucursal AGEVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112009
Raspadores5Unidad no definida RASPADORES DE PARED ACERO HELLA $ 10.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.425 $ 54.425
31191501
Papeles de lija10Unidad no definida LIJA PLIEGO N°80 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
31211909
Bandejas de pintura4Unidad no definida BANDEJAS PARA PINTAR LIZCAL 1.8 LITROS $ 3.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.152 $ 13.152
31211904
Brochas4Unidad no definida BROCHA 3 PULGADAS HELLA $ 4.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.184 $ 19.184
31211904
Brochas1Unidad no definida BROCHA 1 PULGADA $ 2.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952
86131502
Pintura1Unidad no definida GALON DE PINTUTA EXTERIOR AL AGUA COLOR AMARILLO $ 33.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.385 $ 33.385
86131502
Pintura1Unidad no definida GALON DE PINTUTA EXTERIOR AL AGUA COLOR BLANCO $ 33.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.385 $ 33.385
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definida RODILLO TAMAÑO GRANDE LIZCAL 18 CM $ 8.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.695 $ 42.695
86131502
Pintura1Unidad no definida GALON DE PINTUTA EXTERIOR AL AGUA COLOR ROJO $ 33.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.385 $ 33.385
86131502
Pintura1Unidad no definida GALON DE PINTUTA EXTERIOR AL AGUA COLOR AZUL $ 33.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.385 $ 33.385
Total Neto $ 268.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.096
TOTAL OC $ 320.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.