Orden de Compra. Nº3140-816-SE23 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-816-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999- 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna Lago Ranco
Impuesto 56237,91
Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
Pistola de resina2Unidad no definida PISTOLA DE SILICONA $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
31201611
Adhesivos de láminas1Unidad no definida LAMINAS EN FRIO $ 12.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.010 $ 12.010
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50Unidad no definida BARRAS DE SILICONA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14121812
Papel fotográfico5Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 180 GRS X 20 HOJAS $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
41102405
Paños o cintas caloríficos1Unidad no definida PAÑO LENCI NEGRO $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definida CINTA EMBALAJE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
25132002
Globos de aire caliente4Unidad no definida BOLSA GLOBOS DE COLORES X 50 UNIDADES $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
14111525
Papel multiuso3Unidad no definida OPALINA HILADA X 100 HOJAS OFICIO $ 20.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.889 $ 62.889
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definida TINTA NEGRA CANON $ 37.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.940 $ 37.940
31201603
Gomas12Unidad no definida GOMA EVA PLIEGOS DE COLORES DE 40X 60 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31201603
Gomas10Unidad no definida PLIEGOS GOMA EVA CON GLITER COLORES SURTIDOS $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
11141604
Papel usado4Unidad no definida ROLLO PAPEL INMANTADO 0.3 $ 18.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240
31201522
Cinta de transferencia adhesiva10Unidad no definida CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
11141604
Papel usado2Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO DE 300 GRS X 100 HOJAS $ 9.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
Total Neto $ 295.989
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.238
TOTAL OC $ 352.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.